公司审计处组织开展内部审计人员业务知识培训
发布日期: 2018-08-27

 8月23日上午,304永利集团官网入口审计处组织开展内部审计人员业务知识培训。公司财务总监陆美豪出席并作开班讲话,9位专(兼)职内部审计人员参加培训。

陆美豪在开班讲话中强调:一是理解内审工作对公司内部控制制度的建设、完善、监督、落实执行、评价及优化的重大意义;二是内部审计的路径要常规审计和专项审计相结合,逐步开展任期经济责任审计;三是内审工作应重点关注重点项目、亏损项目及标杆项目,善于总结不足及亮点,为项目提质增效做出应有的贡献;四是要加强内部审计结果运用,善于发现制度缺陷,挖掘生产过程中的问题并提出解决问题的方法和措施,提高企业管理水平;五是要求审计部门采取多种形式的开展培训工作,提高审计人员业务水平。

培训集中学习了上海国家会计学院的《财务舞弊系列一:报表粉饰》课程。课程详细讲解了财务舞弊报表粉饰知识,重点讲解收入、费用、资产、负债、现金流等五大报表要素的陷阱。

通过此次培训,公司全体专(兼)职内部审计人员对财务舞弊手段及报表粉饰常见手法有了进一步的认识和理解,增强了从报表层面识别舞弊的理论知识,为内审人员跳出财务从审计的角度反视报表数据提供了思路。

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培训现场